لجنة المراجعة الداخلية


لجنة المراجعة الداخلية

المرجعية
مجلس الادارة
تاريخ التشكيل
22/12/2021م
تاريخ التحديث
10/01/2024م
تاريخ الانتهاء
22/12/2027م
نوع اللجنة
O مؤقتة
 
الهدف العام
مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام.
 
المهام
  1. مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية ).
  2. التغيير في السياسات العامة والإجراءات حسب الحاجة وخاصة المحاسبية.
  3. التقيد بالمعايير المعتمدة والرسمية عامة والمحاسبية خاصة.
  4. مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية بشكل دوري. 
  5. إجراء التحقيقات الداخلية لمنسوبي الجمعية كافة إذا دعت الحاجة لذلك. 
  6. الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية للجمعية.
  7. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
  8. مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
  9. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

التشكيل
الرئيس
د. عبد الله الربيعة.
المقرر
أ.عبدالرزاق التركي
الأعضاء               
  1. أ. أحمد السعيدان.                 
  2. د. عبد الرحمن القحطاني.


آلية الاجتماع:

O ربع سنوي
  النصاب لعقد الاجتماع
60 %
طريقة اتخاذ القرار
بالإجماع أو التصويت ورأي الأغلبية
تبرع سريع